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8:關(guān)于聘請公司2024年度審計機構的報告

分類(lèi):
2023年度股東大會(huì )會(huì )議文件
作者:
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-30

2023年度股東大會(huì )文件之八

 

關(guān)于聘請公司2024年度審計機構的報告

 

各位股東:

  經(jīng)公司審計委員會(huì )審議通過(guò),擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構,對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計。根據相關(guān)收費標準的規定以及審計工作的具體情況,擬支付給信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元,內部控制審計費用為30萬(wàn)元, 費用水平與2023年度持平。為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。

    以上報告請審議。

 

                              20245月23日

 

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